采購審計(jì)知識(shí)大全
采購審計(jì)的重點(diǎn)是業(yè)務(wù)流程是否合規(guī)、價(jià)格是否合理、質(zhì)量是否有保證以及是否存在舞弊。下面是小編為大家?guī)淼年P(guān)于采購審計(jì)的知識(shí),歡迎閱讀。
審計(jì)內(nèi)容(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)):
1、篩選供應(yīng)商沒有按公司的要求與制度,沒有經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)的審查與審批。
2、供應(yīng)商與預(yù)選供應(yīng)商名單單一,沒有及時(shí)評(píng)選更新。
3、單獨(dú)與供應(yīng)商的進(jìn)行談判,談判內(nèi)容沒有記錄。
4、合同或訂單所列項(xiàng)目、規(guī)格與申請(qǐng)部門所列的項(xiàng)目、規(guī)格不符,包括數(shù)量與價(jià)格等。
5、簽訂合同或訂單的條款與談判內(nèi)容不一致。
6、申請(qǐng)物資采購沒有核對(duì)預(yù)算項(xiàng)目及庫存材料,簽核手續(xù)不齊全。
7、物資采購價(jià)格的確定依據(jù)不充分、不合理,與當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)相差較大。
8、采購合同條款缺乏公平、公正,公司處于被動(dòng)的地位。
9、合同簽訂不按權(quán)限規(guī)定執(zhí)行,有超過權(quán)限簽訂合同的情況。
10、急需物資、零星物品的采購超出批準(zhǔn)自購范圍,采購金額違反《管理人員權(quán)限》規(guī)定。
11、生產(chǎn)緊急物資(急件)或項(xiàng)目預(yù)算外增加的物資(經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意的)購入使用后,沒有補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
12、物資采購不是直接從生產(chǎn)廠家購買。
對(duì)應(yīng)的審計(jì)程序與步驟:
1、查閱并收集公司關(guān)于選擇供應(yīng)商(采購)的制度及相關(guān)的操作流程,抽查所有采購部存檔的供應(yīng)商名單,確定其是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)委員會(huì)批準(zhǔn);再從系統(tǒng)抽查各類物資材料供應(yīng)商名單各30個(gè),與核對(duì)的供應(yīng)商名單核對(duì),確定名單在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)。
2、抽查各類材料、物資、土建、安裝等供應(yīng)商的名單,比較歷年來的供應(yīng)商名單的變化,確定其是否供應(yīng)商名單較少,比較單一,沒有年度評(píng)定與考核,沒有及時(shí)引進(jìn)新的供應(yīng)商,名單沒有及時(shí)更新。
3、從采購部門抽查相關(guān)的談判資料50份,查看其是否有談判記錄,是否由采購員單獨(dú)與供應(yīng)商進(jìn)行談判,談判人員的簽字是否齊全等。
4、從ERP系統(tǒng)抽查各類合同或訂單各40份,根據(jù)申請(qǐng)部門填寫的《物資采購申請(qǐng)表》詳列的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量,核對(duì)合同或請(qǐng)單上的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符,如不符,要求提供不符的相關(guān)證明與文件。
5、了解談判的流程及有關(guān)的談判記錄,查看50份合同或訂單日及其相關(guān)的談判記錄,對(duì)比采購合同或訂單的內(nèi)容及條款,確保談判內(nèi)容與合同內(nèi)容一致;主管領(lǐng)導(dǎo)是否適度參與談判等。
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