管理評審報告內(nèi)容
管理評審報告內(nèi)容
1. 管理評審名稱
實驗室質(zhì)量管理體系建立和運行后的第一次管理評審
2. 管理評審時間
3. 評審目的
●評價實驗室質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,為迎接7月份中國實驗室國家認可委的現(xiàn)場評審做準備。
●重點對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的體系不符合項和有關(guān)質(zhì)量報告進行評審,制定整改措施,確保質(zhì)量體系適合標準要求和本實驗室的方針和目標的實現(xiàn)。
4. 評審參加部門/人員:
5. 評審輸入
●政策和程序的適用性、適宜性(適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的特性)報告。
●質(zhì)量管理體系充分性報告。
●質(zhì)量管理體系有效運行報告。
●質(zhì)量監(jiān)督報告
●實驗室能力分析報告。
●其他有關(guān)信息、客戶的、抱怨員工的反饋和意見等。
6. 評審過程
年 月日,由院長主持進行了管理評審。聽取了……報告。辦公室對會議情況做了記錄。會議對各項報告等有關(guān)資料進行了評審,形成并通過了評審結(jié)論;會議成員進行了簽字。
7. 評審結(jié)論
● 實驗室質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性:
本院依據(jù)CNAL/AC01:2002實驗室認可準則建立的質(zhì)量管理體系,經(jīng)過半年多的正式運行,并進行了兩次內(nèi)部審核,對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了整改,實施了糾正措施。體系運行表明,質(zhì)量管理體系的要素和質(zhì)量活動是受控的,未發(fā)生客戶重大投訴,滿足CNAL的相關(guān)要求,初步建立了自我評價和自我完善的.機制,本院質(zhì)量管理體系是適宜的和有效的。 ● 實驗室技術(shù)能力
實驗室的人員配置和培訓、環(huán)境設(shè)施、檢測/校準方法、儀器設(shè)備配備、測量溯源性、抽樣和檢測/校準物品的處置,結(jié)果報告的質(zhì)量等,與本院申請認可得能力范圍相適應(yīng)。符合CNAL/AC01:2002實驗室認可準則、客戶需求和CNAL的相關(guān)要求。
● 做好迎接CNAL現(xiàn)場評審的準備工作
質(zhì)管辦和質(zhì)量負責人應(yīng)組織相關(guān)人員對第二次內(nèi)審的不符合項進行跟蹤驗證,確保糾正措施得到實施。
質(zhì)管辦和質(zhì)量負責人在CNAL現(xiàn)場評審前,對全體員工再一次進行質(zhì)量體系文件宣貫并進行考核,提高員工質(zhì)量意識??己顺煽円c年終綜合考核掛鉤。全體職工必須不斷努力,使我們的質(zhì)量體系基本適合本實驗室的方針和目標的實現(xiàn)。
8. 整改計劃
(第二次內(nèi)審整改計劃表)
管理評審報告
管理評審報告范文
**客運有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會議室召開2009年度管理評審會議。出席本次會議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門負責人,公司總經(jīng)理劉建遠主持了本次會議。會上,各位與會者依據(jù)事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發(fā)言,對前1階段工作進行了總結(jié)回顧,對本公司自上次監(jiān)審以來質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價,對于存在問題進行了反思和研究,對于經(jīng)營方面1些新的建議進行了交流和探討。大家暢所欲言,充分發(fā)表意見,本次會議集思廣益,取得了預(yù)期效果。
與會者1致認為:自本公司質(zhì)量管理體系建立以來,公司已經(jīng)納入正軌,全體員工質(zhì)量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高,質(zhì)量目標已部分實現(xiàn),這說明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標切合本公司實際情況,具有較好的適宜性,可操作性強。從內(nèi)審結(jié)果來看,各分公司、各部門基本上都能按質(zhì)量手冊、程序文件規(guī)定來開展工作,未見到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說明本公司質(zhì)量管理目標具有較高的有效性,同時本公司質(zhì)量目標在同行業(yè)中處于先進行列,也說明了本公司質(zhì)量管理體系具有1定的充分性。此外,本公司質(zhì)量管理體系自wo完善機制的確定,也為wo公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的......
QG-5.6-06 受控狀態(tài): 受控號:
2008年11月25日,在公司辦公樓二樓會議室,AA總經(jīng)理主持召開了2008管理評審大會,BB CC DD FF 及全體內(nèi)審員參加了會議。管理評審報告如下:
一、管理評審目的
確保質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,以滿足標準和相關(guān)方期望,提高公司競爭力和適應(yīng)力。
二、管理評審輸入
由企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評審輸入評審材料。
三、管理評審綜述
AA總經(jīng)理總結(jié)了2008年我公司質(zhì)量管理體系運行情況,并根據(jù)評審輸入材料做出如下評審意見及要求:
(一)、審核結(jié)果:
1、2008年對AA產(chǎn)品涉及到的諸過程、部門和場所進行了兩次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。審核結(jié)果顯示我公司質(zhì)量體系運行情況符合標準要求,保持了實現(xiàn)質(zhì)量目標的`能力,在審核過程中對發(fā)現(xiàn)的不合格進行了整改,經(jīng)驗證整改有效。
2、自質(zhì)量體系運行以來尚未發(fā)生顧客或其代表對本公司進行的第二方審核。
3、2008年3月份AA質(zhì)量管理體系認證公司對我公司質(zhì)量管理體系按ISO9001:2000標準要求進行了監(jiān)督審核。審核過程中發(fā)現(xiàn)了3項一般不合格,相關(guān)部門對這3項一般不合格進行了整改,經(jīng)AA公司認可后,向我公司頒發(fā)了《質(zhì)量管理體系證保持書》。
(二)、顧客反饋:
銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通,對大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》,了解顧客的意見和抱怨,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理贏得了顧客好評。2008年上半年顧客滿意度為91.5%,達到了質(zhì)量目標要求。
(三)、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性:
體系覆蓋的各個部門均按照其職能分配高質(zhì)量地完成了條款所要求的內(nèi)容。如公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,2008年1~10月份向AA省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院送檢AA產(chǎn)品各3次,AA產(chǎn)品監(jiān)督檢驗報告顯示:產(chǎn)品符合GB 2440-2001標準,結(jié)論均為合格,DD產(chǎn)品監(jiān)督檢驗報告顯示:產(chǎn)品符合GB338—2004標準,結(jié)論均為合格。生產(chǎn)部嚴格執(zhí)行工藝指標,作到了工藝調(diào)優(yōu),對體系覆蓋的產(chǎn)品按照國標要求實施產(chǎn)品檢驗并保存了相關(guān)記錄。同時,生產(chǎn)部、企管部、煤炭管理科等部門對不合格品進行了評審和處置,有效地保證了不合格品的非預(yù)期使用。
(四)、預(yù)防和糾正措施狀況:
針對各次內(nèi)審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結(jié)果,均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進行了整改,經(jīng)企管部驗證措施有效。
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